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法律知识
财税法
管理费用的审计审查包括哪些
2020-03-21
管理费用是企业管理部门为组织和管理生产经营活动而发生的费用。其审计审查主要包括哪些方面呢?下面律盾小编为你详细解答,希望以下知识能够对你有帮助。
审计证据质量控制中存在的问题有哪些
2020-03-04
审计证据是指审计机关和审计人员获取的用以说明审计事项真相,形成审计结论基础的证明材料。任何审计结论和审计建议都必须以合理的证据作为基础,否则,审计报告就不可信赖。因此,收集、鉴定、综合审计证据是审计工作的核心环节,审计人员必须从审计证据质量控制入手,加强审计质量控制。下面由律盾小编为您解答,希望对
经济效益审计问题有哪些
2020-03-04
经济效益审计,是以审查评价实现经济效益的程度和途径为内容,以促进经济效益提高为目的所实施的审计,是政府审计的一种形式。接下来由律盾小编为您解答相关知识,希望对您有所帮助。
经济责任审计评价目的是什么
2020-03-05
审计评价,是审计人员根据审计过程中所查明的结果,对照审计标准,对发现的问题以及被审查单位的全部经济活动所作的结论性评定。那它的目的是什么呢?下面由律盾小编为你解答。
国家审计的工作重点有哪些
2020-03-05
公共财政是市场经济的特有范畴,也是中国社会主义市场经济体制下公共分配和支出的基本内涵。以税收收入、公共收费、国有资产收入所构成的公共收入体系,为公共财政的分配和支出提供了基础。那么国家审计的工作重点有哪些?下面律盾小编来为你解答,希望对你有所帮助。
组织架构内部控制审计内容有哪些
2020-03-05
组织架构是企业的流程运转、部门设置及职能规划等最基本的结构依据,常见的组织架构形式包括中央集权制、分权制、直线式以及矩阵式等。下面由律盾为你详细解答组织架构内部控制审计。
接受审计的领导干部应当向审计组织提供什么材料
2020-03-05
审计机关在进行审前调查或者实施经济责任审计时,有权对被审计领导干部进行调查。被审计领导干部应当如实提供相关情况。所以接受审计的领导干部应当向审计组织提供什么材料?下面律盾小编来为你解答,希望对你有所帮助。
全面实行计算机审计程序是否可行
2020-03-02
内部审计在促进组织加强资金的管理、避免和减少损失浪费、提高使用效益,健全内部控制、保障组织资产的安全完整等方面所起的作用和重要性已被广泛认同。下面律盾小编来为你解答,希望对你有所帮助。
政府债务是如何进行审计的
2020-03-03
由于管理制度不健全,政府性债务在一定程度上脱离了财政管理和人大监督,导致其结构分散、权责不明、重借轻管现象比较突出。这些问题不仅对地方财政的平稳运行构成潜在威胁,而且直接影响到经济发展和社会稳定。
审计调整分录的编制依据和方法有哪些
2020-03-03
注册会计师在审计过程中发现的被审计单位的会计处理与相关会计准则、会计制度规定不一致的地方被称为审计差异。对于审计差异的内容一般应通过审计调整分录进行调整。那么审计调整分录的编制依据和方法有哪些?下面律盾小编来为你解答,希望对你有所帮助。
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会计法
审计法
热门知识
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最新知识
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